Automatyczna podzielona płatność
Czym różni się to rozwiązanie od standardu?
W standardowej lokalizacji PL (Polish Localization), znacznik podzielonej płatności na dokumentach zakupu musi być aktywowany ręcznie lub jest ustawiany automatycznie tylko wtedy, gdy spełnione są kryteria obowiązkowej podzielonej płatności.
Rozszerzenie Core Extension Finance umożliwia automatyczną aktywację znacznika podzielonej płatności na fakturach zakupu i fakturach korygujących zakupu na podstawie konfiguracji grup księgowych dostawców, co ułatwia obsługę transakcji, w których podzielona płatność jest przeważającym sposobem rozliczenia.
Kluczowe korzyści
✅ Automatyczna aktywacja znacznika podzielonej płatności na podstawie grupy księgowej dostawcy ✅ Zmniejsza ręczną interwencję dla dostawców, którzy zazwyczaj wymagają podzielonej płatności ✅ Elastyczna konfiguracja na poziomie grup księgowych ✅ Użytkownik może ręcznie nadpisać ustawienie na poszczególnych dokumentach
Jak to działa
Konfiguracja
- Przejdź do Grupy księgowe dostawców (lista lub karta)
- Włącz pole Domyślna podzielona płatność dla grup księgowych, dla których podzielona płatność powinna być automatycznie aktywowana
- Ustawienie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów zakupu używających tej grupy księgowej
Automatyczna aktywacja
Znacznik podzielonej płatności jest aktywowany automatycznie, gdy:
- Tworzona jest nowa Faktura zakupu lub Faktura korygująca zakupu z grupą księgową dostawcy, która ma włączoną Domyślną podzieloną płatność
- Pole Grupa księgowa dostawcy zostanie zmienione na istniejącym dokumencie na taką, która ma włączoną Domyślną podzieloną płatność
Typy dokumentów, których to dotyczy
- Faktura zakupu
- Faktura korygująca zakupu
Uwaga: Zamówienia zakupu i inne typy dokumentów nie są objęte tą automatyczną aktywacją.
Ręczne nadpisanie
Użytkownicy zawsze mogą ręcznie włączyć lub wyłączyć pole Podzielna płatność bezpośrednio na dokumencie zakupu, niezależnie od ustawienia grupy księgowej dostawcy.
Lokalizacja ustawień
Pole Domyślna podzielona płatność jest dostępne w:
- Grupy księgowe dostawców (strona listy)
- Karta grupy księgowej dostawcy
- Karta dostawcy (zakładka Fakturowanie)
Hierarchia ustawień
Funkcjonalność działa w oparciu o dwupoziomową hierarchię ustawień:
1️⃣ Poziom dostawcy (najwyższy priorytet)
Na kartotece dostawcy pole Domyślna Podzielna płatność może przyjąć trzy wartości:
| Wartość | Zachowanie | Kiedy używać |
|---|---|---|
| (pusty) | Stosuje ustawienie z grupy księgowej | Standardowy przypadek - dostawca dziedziczy ustawienie grupy |
| Tak | Zawsze Podzielna płatność | Wymuszenie SP dla konkretnego dostawcy, niezależnie od grupy |
| Nie | Nigdy Podzielna płatność | Wyłączenie SP dla konkretnego dostawcy, ignoruje ustawienie grupy |
2️⃣ Poziom grupy księgowej (ustawienie domyślne)
Na grupie księgowej dostawcy pole Domyślna Podzielna płatność:
- ✅ Zaznaczone - wszystcy dostawcy w grupie domyślnie mają SP
- ❌ Odznaczone - dostawcy w grupie domyślnie nie mają SP
Stosowane tylko gdy dostawca ma wartość pustą.
Przykłady działania hierarchii
Przykład 1: Standardowa konfiguracja
Grupa księgowa "KRAJOWI":
└─ Domyślna Podzielna płatnoś: ✅ (zaznaczone)
Dostawcy w grupie:
├─ ABC Sp. z o.o. → pole: (puste) → Dokumenty: ✅ SP
├─ XYZ S.A. → pole: (puste) → Dokumenty: ✅ SP
└─ Jan Kowalski JDG → pole: No → Dokumenty: ❌ brak SP
Wyjaśnienie:
- ABC i XYZ dziedziczą ustawienie z grupy → mają SP
- Jan Kowalski nadpisuje ustawienie grupy → nie ma SP
Przykład 2: Wyjątek w grupie zagranicznej
Grupa księgowa "ZAGRANICZNI":
└─ Domyślna Podzielna płatnoś: ❌ (odznaczone)
Dostawcy w grupie:
├─ German GmbH → pole: (puste) → Dokumenty: ❌ brak SP
├─ Polish Branch (oddział PL) → pole: Yes → Dokumenty: ✅ SP
└─ French SARL → pole: (puste) → Dokumenty: ❌ brak SP
Wyjaśnienie:
- Większość dziedziczy brak SP z grupy
- Polish Branch wymusza SP mimo ustawienia grupy
Przykład 3: Pełna macierz decyzyjna
| Grupa księgowa | Dostawca | Wynik na dokumencie | Priorytet |
|---|---|---|---|
| ✅ Zaznaczone | (puste) | ✅ Podzielna płatność | Grupa |
| ✅ Zaznaczone | Tak | ✅ Podzielna płatność | Dostawca |
| ✅ Zaznaczone | Nie | ❌ Brak SP | Dostawca |
| ❌ Odznaczone | (puste) | ❌ Brak SP | Grupa |
| ❌ Odznaczone | Tak | ✅ Podzielna płatność | Dostawca |
| ❌ Odznaczone | Nie | ❌ Brak SP | Dostawca |
Kluczowe zasady
✅ Dostawca jest zawsze nadrzędny - jeśli ma ustawienie Tak/Nie, grupa jest ignorowana
✅ Grupa to domyślność - stosowana tylko gdy dostawca ma pole puste
✅ Użytkownik ma wolną rękę - zawsze może ręcznie zmienić pole na dokumencie
✅ Dynamiczne przeliczanie - zmiana dostawcy lub grupy → automatyczne przeliczenie SP